為切實做好審計整改“下半篇文章”,使審計發現問題整改落實到位,提高審計整改質量和效率。公司法務審計部先后對“2021-2022年期間內部審計項目”進行審計整改“回頭看”專項檢查。
5-6月份,檢查組先后深入院生產經營部、院財務部、資源環境勘查院、陜西渭南標準建設工程人工地基工程質量檢測公司等單位,實地對照核查審計整改臺賬整改情況。此次檢查以往審計發現問題共18項,其中已整改完成14項,還有4項持續整改中。對此,法務審計部對已整改到位的14項問題實行“銷號”,對仍需持續整改的4項問題將持續關注,直至整改到位。
通過實地核查并對照整改資料,子公司、各經營實體比較重視審計整改工作,加強了內部管理、合同管理、財務基礎工作管理,建立債權清收臺賬,完善制度體系建設、嚴格執行審批流程等。
本次開展審計“回頭看”實地核查,旨在進一步督促各單位認真落實整改主體責任,確保問題真整改、真落實。同時,法務審計部也將建立審計發現問題整改長效機制,發揮審計監督作用,為公司經濟高質量發展保駕護航。(法務審計部)
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